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怎么写差旅费报销单

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1. 差旅费报销单怎么填

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:maxnike521 附件四:XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计小计¥元报销结算情况经办人:备注:出差补助费由财务核定后填写。

怎么写差旅费报销单

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2. 怎么样填写差旅费报销单

你指的发票是公司日常费用发生的单据吧。

首先让经办人将有效的报销单据分类有序地粘贴在“粘贴单”上(专卖店都有卖),再填写相应的报销凭证,(比如:报销单、支票申请单等)将粘贴好的发票跟报销单附在一起进行报销,这样就完成一项报销工作,等月末将单据按时间顺序编号交给会计做帐就OK啦(建议你现金报销与银行结算单据分开编号,便于你盘点库存现金与银行帐单)其实你就是做流水帐,只要现金帐跟报销金额不出差错,还有发票的真实性审核清楚就没问题啦 关于你领取的备用金,只在银行日记帐记贷方减少,编一个时间序号,再在现金借方记增加,不用再编号,帐就平了。 如果是你暂领取的备用金,就填写一张借款单(都有现在的凭证卖的),然后在现金贷方记减少就行,还款时开一式三联的收据,再借记增加还借款,这笔借款就清啦。

3. 差旅费报销单怎么填

原发布者:maxnike521

附件四:XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计小计¥元报销结算情况经办人:备注:出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计¥元报销结算情况经办人:备注:出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计¥元报销结算情况

4. 差旅费报销单如何填

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。

5. 单位差旅费用报销单怎么写(本溪的)

吉林广诚汽车零部件制造有限公司

差 旅 费 报 销 单

部门: 经营销售部 报销日期: 2010年7月29日

出差人 陈天亮 出差地点 郑州 事 由 摧收销货款

起 终 车 船 应 补 报 销 单 据 项 目 张 数 金 额

月 日 时 地 点 月 日 时 地 点 机 费 金 额 住 宿 费 5 300.00

10 21 10:30 北京 10 28 12:30 郑州 1500.00 160.00 邮 电 费 1 6.00

10 29 21:18 郑州 10 30 6:53 北京 380.88 20.00 市内交通费 20 50.00

小 计 车船机票张数 2 1,880.88 180.00

住勤补贴 9.0 天 每天补助 20.00 元, 合计补助: 180.00 小 计 26 356.00

报销合计: (大写) 人民币:贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分 出差预借款额 3000.00

(小写) ¥: 2416.88元 陈天亮应退回现金: 583.12

单位负责人: 部门负责人: 项目负责人: 批 准 人 :

填表说明: 1、[ 车船机费 ] 含机场建设费与乘机保险费;起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准;

2、[ 应补金额 ] 是住勤补助与乘车途中补助之和;

3、[ 住宿费 ] 等各项费用,如果票面金额大于标准金额,填标准金额;若票面金额小于标准金额,填票面金额;

4、若用计算机填制本表,其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目;无预借款可不填。

5、报销人签字处及各位相关领导的签批处,必须由相关人员亲自正规填写大名,不得用计算机代劳;

6、若用计算机填制本表,“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额,

及您报销后,是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目,均不劳您亲自计算与填写,计算机将会自动显示数据。

建议你下个WPS 的表格 那里有样本